Здравствуйте.
уже длительно время не могу найти ответ на очень важный вопрос в период выставочной деятельности и всевозможных рекламных семинаров и конференций.
если это в Ваших силах, пожалуйста поделитесь своими знаниями.
мы компания по продаже напитков кофе, чай и тд (не алкогольных) и сопутствующих товаров.
нам предложили участвовать в организации делового однодневного семинара.
мы выступаем так называемыми организаторами кофе-брейков с рекламой нашей компании (раздача рекламной продукции) и продажей наших напитков.
правовая форма у нас ООО полная форма налогооблажения . место, где будут продаваться напитки - это 2 стола в холле на которых стоят чайник или машина по приготовлению напитка.
вопрос состоит в том - как законно должна выглядеть эта продажа?
я прочитала следующее ''Если компания или коммерсант осуществляет торговлю в выставочных комплексах, применение ККТ не требуется (п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Однако есть одно исключение. Так, если выставочные образцы продаются через находящиеся на территории выставочного комплекса магазины, павильоны, киоски, палатки и другие аналогично обустроенные торговые места, которые обеспечивают показ и сохранность реализуемого товара, кассовый аппарат придется использовать.''/
получается, что наше место является временным и не обустроенным. но мы работаем по полному налогооблажению.
как действовать законно в нашей ситуации?
пожалуйста ответьте. уже не знаю у кого спросить, никто не дает точного ответа.
заранее спасибо!
Уважаемая Елизавета, согласно Закону "О применении ККТ", использование кассового аппарата для розничной торговли является обязательным. По нашему мнению, в случае описанном Вами, можно обойтись и без использования ККТ, если не оформлять это как розничную торговлю. За более подробной консультацией Вы можете обратиться к нам в офис. Стоимость- от 3000 руб.
скажите как правильно заполнять дубликат ЖКО после его утери (при восстановлении)?
на практике, записывают последний z-отчет и продолжают по порядку с момента восстановления.
Здравствуйте. Мы недавно зарегистрировали ООО. Пока работаем как интернет-магазин, от имени ИП. Все остатки материалов, денежные средства, в общем все имущество планируем передать ООО. Подскажите пожалуйста, как это наиболее безболезненно сделать с точки зрения налогов (и для ип и для ООО). И какие документы необходимо оформить. У нас 3 учредителя (доля 1-го 50%, 2-х других по 25%). ООО зарегистрировали на УСН доход-расход.
Уважаемая Анастасия, поскольку в случае, описанном Вами, необходимо задать Вам уточняющие вопросы, приглашаем Вас на подробную консультацию к нам в офис. Стоимость услуги- от 3000 руб.
Здравствуйте. Мы недавно зарегистрировали ООО. Пока работаем как интернет-магазин, от имени ИП. Все остатки материалов, денежные средства, в общем все имущество планируем передать ООО. Подскажите пожалуйста, как это наиболее безболезненно сделать с точки зрения налогов (и для ип и для ООО). И какие документы необходимо оформить. У нас 3 учредителя (доля 1-го 50%, 2-х других по 25%). ООО зарегистрировали на УСН доход-расход.
Уважаемая Анастасия, поскольку в случае, описанном Вами, необходимо задать Вам уточняющие вопросы, приглашаем Вас на подробную консультацию к нам в офис. Стоимость услуги- от 3000 руб.
Здравствуйте.В декларации по ндс была допущена арифметическая ошибка. Книга покупок правильная.Подали уточненную декларацю.Что делать с дополнительным листом? Нужен ли он, если да то как его составлять.
Как мы смогли понять, речь идет о НДС? Если в основной декларации доп. лист не заполнялся, то его не следует заполнять и в уточненной, если не в связи с этим было уточнение.
Здравствуйте!
Наша организация применяет УСН (6%), все операции с ден. средствами у нас проходят по безналу, т.к. кассового аппарата у нас нет. Не так давно руководитель снял по чеку ден. средства в размере 50 000 руб. на хознужды. Нужно ли банку предоставлять подтверждающие документы????
Также хотела спросить, каким образом можно снять деньги с р/с на личные нужды, и какими документами можно закрыть????
Уважаемая Елизавета, согласно законодательству, банк является уполномоченным органом для проверки кассовой дисциплины своих клиентов, которую обязан проводить с определенной регулярностью. В случае, если банк затребует у Вас кассовые документы за указанный период, Вы обязаны будете предоставить авансовый отчет и подтверждающие документы на эти суммы. В противном случае- вам грозит штраф в 3-х кратном размере от снятой суммы. За более подробной консультацией о том какие варианты существуют для того, чтобы законно снимать деньги с р/с, Вы можете обратиться в наш офис за подробной консультацией. Стоимость - от 7000 руб.
подскажите может ли ООО принимать в дар строительные материалы от физ. лица и от ИП т.к. ООО ведет строительство и денег не хватает . Не будет ли этот дар считаться доходом и как его показать в бух учете спасибо
Уважаемая Светлана! В Вашем случае "дар" будет облагаться налогом на прибыль и НДС, т.к. ООО- это коммерческая организация, целью которой является извлечение прибыли, а не благотворительная деятельность. Если хотите избежать налогов, то Вы можете офрмить этот "дар" как временный займ с погашением через какое-то время, либо как дополнительный взнос в Уставный капитал Вашего ООО. За более подробной консультацией Вы можете обратиться к нам в офис. Стоимость- от 3000 руб.
Здравствуйте! У меня ИП ( кинотеатр) зарегистрировано в Москве, в московской области открываем еще 1, там он попадает под ЕНВД. Я знаю, что мне нужно написать заявление в налоговую по месту вида деятельности и там сдавать отчетность. А нужно ли в свою налоговую нести такое же заявление? Спасибо.
Здравствуйте!
Наша компания планирует оказать услугу на территории РФ по модернизации транспортного средства резидента Республики Казахстан. По моему мнению счет-фактуру надо выставить с 0 ставкой НДС, т.к. предполагаю, что плательщиком НДС в данном случае будет резидент РК. Правильно ли это? И если да, то как подтвердить применение 0 ставки НДС при услугах?
Спасибо.
Уважаемая Светлана, по нашему мнению, если услуги оказываются на территории РФ, не важно кому- резиденту или не резиденту, то согласно главе 21 НК РФ, вы обязаны обложить их налогом НДС по ставке 18% и выдать заказчику счет-фактуру.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, за один вид оказанных услуг, нам выставили счет, счет-фактуру и акт выполненных работ. Должны ли эти три документа иметь одинаковые номера?
Спасибо Вам огромное.